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岗位职责:
1.起草并完善审计制度及实施细则、分类审计管理办法、审计现场管理办法等制度;
2.根据集团内部审计目标及制度要求,按既定的审计目标与审计流程,审查和评价具体审计项目,促使审计目标实现,提升集团审计专业化水平;
3.参与集团审计整改工作,完成领导交办的其他工作事项。
岗位要求:
1.本科及以上学历,审计学、会计学、税务管理、工程造价、计算机等相关专业优先;
2.熟练掌握公司内部会计实务处理原理及审计专业知识,熟悉审计、财务相关法律法规和集团公司各项业务流程及规章制度;
3.熟练掌握计算机常用软件操作的能力;
4.工作踏实、诚实守信、善于沟通;具有较强的财务审计分析能力和综合判断能力;具有大局观念和团队合作精神。
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