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岗位职责:
1.参与拟定公司各类风险管理政策和内部控制政策,并对其实施情况进行检查监督;
2.对公司风险管理体系和内部控制体系的充分性、有效性进行持续监测、检查和评估,提出完善建议,对风险管理部负责的制度进行梳理与修订;
3.依据相关风险控制指标,落实风险自查、评估关键因素指标、风险事件报告等全面风险管理机制;
4.负责履行信息科技风险管理二道防线职责,主要包括:信息科技风险管理政策的执行与维护、项目风险评估、整体风险评估、信息安全风险管理、日常风险监测、重大风险事件处理等;
5.负责履行业务连续性牵头管理职责,主要包括:组织开展业务影响分析、风险评估、恢复优先级与策略制定,完善与更新各类应急预案、应急演练、重大业务连续性风险事件处理等机制;
6.负责监测、分析公司各类风险,并依据监测结果向部门负责人报告总体风险状况;
7.落实执行财务公司各项信用风险管理及审查审批实施细则、操作流程;负责客户信用评级、贷前调查、贷中审查审批、放款审核、贷后管理、资产风险分类等信用风险管理工作;负责财务公司信贷业务档案具体管理工作。
岗位要求:
1.本科及以上学历,法学、会计、财务管理、审计、金融等相关专业优先;
2.沟通表达、学习能力强,有责任心,积极主动,注意细节,具备会计相关职业资格证书优先。
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