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陈媛媛Abbey
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abbey@wondercv.com
审计经理
个人总结
拥有8年审计经验,精通财务报表审计、内部控制评估及风险管理,擅长运用数据分析工具提升审计效率,为企业提供专业的审计服务和改进建议。
工作经历
超级公司
2025年01月
-
2025年12月
审计经理 审计部
北京
- 负责制定并执行年度审计计划,确保审计工作的合规性和有效性。
- 领导团队完成财务报表审计,识别并评估重大错报风险,提出改进建议。
- 审核内部控制体系,评估其设计和运行的有效性,提出优化方案。
- 与管理层沟通审计发现,提供专业的审计意见和建议,协助企业提升管理水平。
- 运用数据分析工具,对海量数据进行分析,发现潜在的风险和问题,提升审计效率。
超级公司
2025年01月
-
2025年12月
高级审计师 审计部
北京
- 独立负责大型项目的审计工作,包括计划、执行和报告,确保审计质量。
- 协助审计经理完成内部控制评估,识别并评估风险,提出改进建议。
- 参与制定审计程序和方法,提升审计工作的效率和效果。
- 指导初级审计师完成审计工作,提供专业的指导和支持。
- 与客户沟通审计发现,提供专业的审计意见和建议,协助企业提升管理水平。
超级公司
2025年01月
-
2025年12月
审计师 审计部
北京
- 参与财务报表审计,执行审计程序,收集审计证据,确保审计质量。
- 协助高级审计师完成内部控制评估,识别并评估风险,提出改进建议。
- 参与制定审计计划和程序,提升审计工作的效率和效果。
- 与客户沟通审计发现,提供专业的审计意见和建议,协助企业提升管理水平。
- 学习并掌握新的审计技术和方法,提升自身的专业能力。
项目经历
XXX公司内部控制体系优化项目
2025年01月
-
2025年12月
内部控制体系优化项目
北京
- 对XXX公司的内部控制体系进行全面评估,识别并评估风险,提出改进建议。
- 协助公司制定内部控制手册,规范内部控制流程,提升内部控制水平。
- 对内部控制体系的运行情况进行监督和检查,确保内部控制的有效性。
- 为公司提供内部控制培训,提升员工的内部控制意识和能力。
- 通过内部控制体系的优化,降低了公司的经营风险,提升了公司的管理水平。
其他
- 技能: 财务报表审计,内部控制评估,风险管理,数据分析,沟通协调
- 语言: CET-6,英语口语流利





















